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娄底市人民政府台湾事务办公室 2018年部门预算公开表

[日期:2018-02-09]   来源:娄底市台办  作者:娄底市台办   阅读:539次[字体: ]
       
财政拨款收支总表
      单位:万元
 收  入     支   出
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 172.05  一.本年支出  
   经费拨款 172.05  (一)一般公共服务支出 172.05
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出  
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
收 入 总计 172.05  支 出 总 计 172.05

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 172.05 98.80 73.25
201 25 01 行政运行(港澳台侨事务) 98.80 98.80  
201 25 05 台湾事务 73.25   73.25

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 98.80  80.23  18.57 
      301   工资福利支出 80.23  80.23   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 34.30  34.30   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 21.88  21.88   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 2.86  2.86   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 11.81  11.81   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 2.30  2.30   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 7.08  7.08   
      302   商品和服务支出 18.57    18.57 
502 01 办公经费 302 01   办公费 0.79    0.79 
502 01 办公经费 302 02   印刷费 0.70    0.70 
502 01 办公经费 302 11   差旅费 2.81    2.81 
502 02 会议费 302 15   会议费 0.70    0.70 
502 03 培训费 302 16   培训费 0.86    0.86 
502 06 公务接待费 302 17   公务接待费 2.00    2.00 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 0.69    0.69 
502 01 办公经费 302 29   福利费 1.03    1.03 
502 08 公务用车运行维护费 302 31   公务用车运行维护费 1.00    1.00 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费(车补) 7.99    7.99 

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
10.80          10.80  10.80    1.00    1.00  9.80 
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共   万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
  万元,公务接待费   万元。                

 

     
政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 172.05  一、一般公共服务支出 172.05 
    经费拨款 172.05  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 172.05          支出总计 172.05 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201 25 05 台湾事务 73.25  73.25  73.25           
201 25 01 行政运行(港澳台侨事务) 98.80  98.80  98.80           

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 25 01 行政运行(港澳台侨事务) 98.80  98.80   
201 25 05 台湾事务 73.25    73.25 

 

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